Chào cả nhà!Mình có 1 thắc mắc muốn hỏi các bạn đây.Công ty mình về lĩnh vực xây dựng, mua vật tư thi công các công trình( ví dụ là SƠN). Công ty mình mua tại 1 công ty và họ chiết khấu cho bên mình theo 2 mức 10% và 17% tuỳ vào 2 loại sản phẩm sơn. Nhưng bên mình mua từ tháng 5 đến hết tháng 9 mình mới có thông báo là chiêt khấu. Trong khi đó mình vừa xuất hết sơn cho các công trình theo giá trên phiếu rồi. Mà bên họ gảm trừ cũng bất chính xác có loại thì 0.99%, 0.166%... có nghĩa là chiết khấu làm tròn số rồi trừ luôn trên công nợ để thanh toán. VÌ vậy mình rất thụ động trong khoản theo dõi công nợ phải trả này. các bạn cho mình kinh nghiệm mới và hạch toán như thế nào cho đơn giản. Đưa tổng số trước chiết khấu này thành 1 tổng trước chiết khấu thanh toán được không. Hay vẫn định khoản chiết khấu thương mại. Nếu thế thì mình ghi giảm 621 àh? huhuhu
 

Gian

New Member
Chào cả nhà!Mình có 1 thắc mắc muốn hỏi các bạn đây.Công ty mình về lĩnh vực xây dựng, mua vật tư thi công các công trình( ví dụ là SƠN). Công ty mình mua tại 1 công ty và họ chiết khấu cho bên mình theo 2 mức 10% và 17% tuỳ vào 2 loại sản phẩm sơn. Nhưng bên mình mua từ tháng 5 đến hết tháng 9 mình mới có thông báo là chiêt khấu. Trong khi đó mình vừa xuất hết sơn cho các công trình theo giá trên phiếu rồi. Mà bên họ gảm trừ cũng bất chính xác có loại thì 0.99%, 0.166%... có nghĩa là chiết khấu làm tròn số rồi trừ luôn trên công nợ để thanh toán. VÌ vậy mình rất thụ động trong khoản theo dõi công nợ phải trả này. các bạn cho mình kinh nghiệm mới và hạch toán như thế nào cho đơn giản. Đưa tổng số trước chiết khấu này thành 1 tổng trước chiết khấu thanh toán được không. Hay vẫn định khoản chiết khấu thương mại. Nếu thế thì mình ghi giảm 621 àh? huhuhu
 

teddy_nhojbong

New Member
Trích:
Nguyên văn bởi anhduc_0107 Chào cả nhà!Mình có 1 thắc mắc muốn hỏi các bạn đây.Công ty mình về lĩnh vực xây dựng, mua vật tư thi công các công trình( ví dụ là SƠN). Công ty mình mua tại 1 công ty và họ chiết khấu cho bên mình theo 2 mức 10% và 17% tuỳ vào 2 loại sản phẩm sơn. Nhưng bên mình mua từ tháng 5 đến hết tháng 9 mình mới có thông báo là chiêt khấu. Trong khi đó mình vừa xuất hết sơn cho các công trình theo giá trên phiếu rồi. Mà bên họ gảm trừ cũng bất chính xác có loại thì 0.99%, 0.166%... có nghĩa là chiết khấu làm tròn số rồi trừ luôn trên công nợ để thanh toán. VÌ vậy mình rất thụ động trong khoản theo dõi công nợ phải trả này. các bạn cho mình kinh nghiệm mới và hạch toán như thế nào cho đơn giản. Đưa tổng số trước chiết khấu này thành 1 tổng trước chiết khấu thanh toán được không. Hay vẫn định khoản chiết khấu thương mại. Nếu thế thì mình ghi giảm 621 àh? huhuhu
Phải xác định xem bên bán chiết khấu cho khoản nào, nếu mua hàng với số lượng nhiều thì đó là chiết khấu thương mại, điều chỉnh giảm giá trị hàng và điều chỉnh giảm chi phí NVL vừa xuất dùng, nếu là chiết khấu thanh toán do thanh toán trước trước hạn thì đưa vào doanh thu tài chính TK515.
 

dohai_kxd

New Member
Trích:
Nguyên văn bởi anhduc_0107 Chào cả nhà!Mình có 1 thắc mắc muốn hỏi các bạn đây.Công ty mình về lĩnh vực xây dựng, mua vật tư thi công các công trình( ví dụ là SƠN). Công ty mình mua tại 1 công ty và họ chiết khấu cho bên mình theo 2 mức 10% và 17% tuỳ vào 2 loại sản phẩm sơn. Nhưng bên mình mua từ tháng 5 đến hết tháng 9 mình mới có thông báo là chiêt khấu. Trong khi đó mình vừa xuất hết sơn cho các công trình theo giá trên phiếu rồi. Mà bên họ gảm trừ cũng bất chính xác có loại thì 0.99%, 0.166%... có nghĩa là chiết khấu làm tròn số rồi trừ luôn trên công nợ để thanh toán. VÌ vậy mình rất thụ động trong khoản theo dõi công nợ phải trả này. các bạn cho mình kinh nghiệm mới và hạch toán như thế nào cho đơn giản. Đưa tổng số trước chiết khấu này thành 1 tổng trước chiết khấu thanh toán được không. Hay vẫn định khoản chiết khấu thương mại. Nếu thế thì mình ghi giảm 621 àh? huhuhu
Theo mình khoản chiết khấu thương mại được hưởng này nên hạch toán vào thu nhập khác (C711/N331). Vì khoản này được tính toán sau khi vừa hoàn tất chuyện mua hàng, và mua số lượng nhiều mới có. Nếu hạch toán giảm giá trị NVL xuất dùng hay giá trị còn kho cũng khó vì không biết thờiđiểm nào. Tốt nhất cứ đưa vào Dt hoạt động khác
 

romeo_juliets

New Member
nếu họ xuất hóa đơn giảm trừ chiết khấu cho bạn thì đây là chiết khấu thương mạicòn nếu họ không xuất hóa đơn cho bạn thì bạn cho vao chiết khấu thanh toán
 

Các chủ đề có liên quan khác

Top