Amott

New Member
Các Anh chị kế toán nhà ta ơi. Cho em hỏi với:

Em mời vào làm kế toán ờ công ty này. Kiểm tra lại sổ sách thì bảng cân đối bị sai. Bây giờ em không biết phải làm sao? Lấy số dư đầu kỳ trong bảng cân đối năm 2008 thì sai.Mà không lấy thì không được. Giờ phài làm sao? HuHU. CƯỚC EM VOI
 
Nhưng các bạn ơi. trong BCTC 2008 có số tài khoản 3338 nợ 400tr nhưng thực tế thi không có. với lại tài khoản 112 bị sai số cuối kỳ và còn thiếu 800tr trước thanh toán đáo hạn khế ức Ngân hàng nữa. Cuối năm rồi giờ không biết tính làm sao cả? Cứu em với các bạn ơi!
 

Dong_Yul

New Member
em nghi la chi nên xem lai bảng cân đối kế toán năm 2008 nếu sai ở tk nào thì mình sẽ tiến hành sửa như vậy đỡ mất thời (gian) gian hơn
 

hongphong_vu

New Member

Trích:







Nguyên văn bởi hanghang187


Các Anh chị kế toán nhà ta ơi. Cho em hỏi với:

Em mời vào làm kế toán ờ công ty này. Kiểm tra lại sổ sách thì bảng cân đối bị sai. Bây giờ em không biết phải làm sao? Lấy số dư đầu kỳ trong bảng cân đối năm 2008 thì sai.Mà không lấy thì không được. Giờ phài làm sao? HuHU. CƯỚC EM VOI


Nói chung sai không trọng yếu và chẳng liên quan gì đến thuế thì chỉ cần điều chỉnh lại trong năm 2009 là ok rồi , đừng mắc công lằn nhằn với bác thuế nhé. Điều chỉnh để nộp lại BCTC2008 thì mắc công và rắc rối thêm thôi.
 
Nếu bạn phát hiện BCTC năm 2008 bị làm sai, bạn thông báo với GĐ cty, sau đó làm công văn gửi chi cục thuế để điều chỉnh lại BCTC năm 2008. (bạn lập lại BCTC 2008 cho đúng, vậy là công chuyện của bạn sẽ nhân đôi đấy)
 

Trích:







Nguyên văn bởi maibiec83


Nếu bạn phát hiện BCTC năm 2008 bị làm sai, bạn thông báo với GĐ cty, sau đó làm công văn gửi chi cục thuế để điều chỉnh lại BCTC năm 2008. (bạn lập lại BCTC 2008 cho đúng, vậy là công chuyện của bạn sẽ nhân đôi đấy)


Không cần đâu.

Nếu sai không trọng yếu thì để 2009 sửa cũng được
 

Các chủ đề có liên quan khác

Top