Ngoclan

New Member
mọi người cho em hỏi với. Tháng này em kê khai ở bảng kê hàng hóa dịch vụ bán ra bị sai ngày của 1 hóa đơn em phải làm sao bây giờ ạ?:-(
 

dinhthanhvan

New Member
Theo khoản 3, điều 18, chương II, thông tư 153/2011/TT-BTC: "Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lập biên bản hay có thoả thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hoá đơn điều chỉnh sai sót. Hoá đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giám) số lượng hàng hoá, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng…, tiền thuế giá trị gia tăng cho hoá đơn số…, ký hiệu… Căn cứ vào hoá đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. Hoá đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-)."
 

vuxuanhoi

New Member
Trường hợp này mình cũng đã nghe nói rồi, nếu như sai ngày thì không vấn đề gì, sau này thuế có kiểm tra các phần tiền, % thuế và ký hiệu hóa đơn khớp với BC là được.

Như vậy bạn chỉ cần lập biển bản là đủ
 

Các chủ đề có liên quan khác

Top