cty em có xuất 1 hđ cho khách hàng 25/9 nhưng đến ngày 2/10 mới phát hiện sai sót lớn trên hđ đó, nhưng cty mà bên em xuất hđ lại bất có sđt . Vậy em phải làm thế nào để giải quyết chuyện này và nếu thời (gian) gian để viết hđ thay thế quá lâu thì có bị phạt gì không? Trường hợp nếu bất thể liên lạc được với cty kia thì phải làm sao ạ?Mong anh chị chỉ dẫn giúp em với.Em Thank anh chị nhiều
 

chuot_vip

New Member
bạn có MST của bên đó bạn lên web tổng cục thuế tra địa chỉ và số đt, rồi gọi cho họ xin lại tờ hóa đơn sai, gửi bảo đảm về cho bạn và ngược lại bạn gửi kèm hóa đơn mới với BB hủy cho họ...hơi cực đó nhé...chúc bạn may mắn
 

lien1321

New Member
Trích: Nguyên văn bởi nguyenthu307 cty em có xuất 1 hđ cho khách hàng 25/9 nhưng đến ngày 2/10 mới phát hiện sai sót lớn trên hđ đó, nhưng cty mà bên em xuất hđ lại bất có sđt và đất chỉ ở hết hcm. Vậy em phải làm thế nào để giải quyết chuyện này và nếu thời (gian) gian để viết hđ thay thế quá lâu thì có bị phạt gì không? Trường hợp nếu bất thể liên lạc được với cty kia thì phải làm sao ạ?Mong anh chị chỉ dẫn giúp em với.Em Thank anh chị nhiều Nếu theo như dòng màu đỏ thì bó tay,k hủy được...nhưng trường hợp này mình nghĩ là bất thể xảy ra...
 

trieuhooang

New Member
Nếu bạn xuất hoá đơn cho cty thì nhất định bạn phải có MST của cty mà bạn xuất hoá đơn chứ. Từ MST đó bạn có thể tra được cty bạn cần tìm ma
 

Dermot

New Member
Trích: Nguyên văn bởi nguyenthu307 Em vừa ktra trên trang web của tổng cục thuế và sở kế hoạch đầu tư rồi: cty đó thành lập cuối tháng 07/2009, có mst, có số đkkd, có đất chỉ, có tên giám đốc nhưng bất có số điện thoại. Em vừa gọi lên tổng đài họ bảo cty này chưa đk tên trên danh bạ. Cty đó có đk đất chỉ ở bên Văn điển: em vừa sang hết địa chỉ ghi trên đăng ký kd của họ nhưng ở đó bất phải là cty mà lại chỉ là cửa hàng tạp hoá của hộ dân (hỏi họ thì họ bảo k có công ty nào ở đất chỉ nhà tui cả.
Sai sót là ở bên em: khi xuất hoá đơn em vừa tính sai số thuế dẫn đến chuyện tổng giá thanh toán bị sai.
Vậy em phải giải quyết sao với vụ này ạ? Về hóa đơn:

Nếu bất liên lạc được bên mua để thu hồi hóa đơn sai thì bạn bất cần lập hóa đơn điều chỉnh hay thay thế.

Về kê khai thuế và kế toán:

Nếu số thuế đúng > số vừa lập hóa đơn : bạn vẫn phải tính toán lại số đúng và kê khai bổ sung theo mẫu 01/KHBS.
Phần chênh lệch thiếu của tổng thanh toán thì hạch toán chi phí khác nhưng nhớ loại ra bất tính vào chi phí hợp lý.

Nếu số thuế đúng < số vừa lập hóa đơn : bạn vẫn nộp theo hóa đơn, bất điều chỉnh gì và do đó cũng bất chênh lệch thanh toán.
 

Briggebam

New Member
Trích: Nguyên văn bởi muontennguoi Về hóa đơn:Nếu bất liên lạc được bên mua để thu hồi hóa đơn sai thì bạn bất cần lập hóa đơn điều chỉnh hay thay thế.Về kê khai thuế và kế toán:Nếu số thuế đúng > số vừa lập hóa đơn : bạn vẫn phải tính toán lại số đúng và kê khai bổ sung theo mẫu 01/KHBS.Phần chênh lệch thiếu của tổng thanh toán thì hạch toán chi phí khác nhưng nhớ loại ra bất tính vào chi phí hợp lý.Nếu số thuế đúng < số vừa lập hóa đơn : bạn vẫn nộp theo hóa đơn, bất điều chỉnh gì và do đó cũng bất chênh lệch thanh toán. Em xin đưa ra cụ thể sai sót kê khai trên hoá đơn vat xuất ra như sau:- tổng trước hàng : 2.700.000 đ- thuế vat 10%: 300.000 đ-tổng giá thanh toán : 3.000.000 đMà số thuế tính đúng phải là 270.000 đồngCái sai của em là ở chỗ đó anh ạ .
 

bongchay

New Member
Trích: Nguyên văn bởi nguyenthu307 Em xin đưa ra cụ thể sai sót kê khai trên hoá đơn vat xuất ra như sau:- tổng trước hàng : 2.700.000 đ- thuế vat 10%: 300.000 đ-tổng giá thanh toán : 3.000.000 đMà số thuế tính đúng phải là 270.000 đồngCái sai của em là ở chỗ đó anh ạ . Cứ nộp đủ 300.000 trước thuế là bất sợ bị phạt gì cả. Khi nào bên mua hàng yêu cầu xuất lại thì ta mới điều chỉnh thôi. Quan trọng là bất thiếu thuế NN.
 

Niallan

New Member
Trích: Nguyên văn bởi nguyenthu307 phần này em vừa làm rồi mà.Các anh chị chỉ dẫn tiếp cho em các ý em hỏi ở trên với nhé.Thank anh chị nhiều TH của bạn nên đến chi cục thuế nơi bạn ,lên phòng tuyên truyền họ sẽ hướng dẫn kỹ hơn.Nếu Th này chắc chắn là phải hủy HD mà khách hàng đó bất liên lạc được cũng chào thua luôn.Chúc bạn may mắn.Mình nghĩ bạn báo cáo thuế theo số đúng rồi lên CCT hướng dẩn tiếp.
 

Các chủ đề có liên quan khác

Top