anh chị cho em nhé!

công ty em mới thành lập, các chứng từ không nhiều nên để cuối năm mới vào sổ và lập báo cáo tài chính. Mà em mới vào công ty nên không biết vào sổ chứng từ ghi sổ mình lên làm thành quyển hay mỗi 1 chứng từ mình làm một chứng từ ghi sổ (cty không có phần mềm kế toán).

Cách vào sổ chứng từ ghi sổ là vào cho từng tài khoản đúng không ạ. Vi trước kia em chi và nhật ký chung thôi nên bây giời không nhớ lắm mong anh giúp
 

Zack

New Member
vậy thế mỗi TK mình vào một chứng từ ghi sổ à

Theo chi có lên làm 1 chứng từ ghi số cho một nghề vụ kinh tế phát sinh (in thành tờ rồi kẹp cùng với chứng từ) hay lập thành quyển, chi có kinh nghiệm chỉ giúp em cách làm làm khoa học nhất
 

duong_1982

New Member
Vậymỗi HĐ làm một chứng từ ghi sổ. Thế còn chuyện trích khấu hao và phân bổ này nào cũng lập 1 chứng từ ghi sổ à
 

synyoen

New Member
Vậymỗi HĐ làm một chứng từ ghi sổ. Thế còn chuyện trích khấu hao và phân bổ này nào cũng lập 1 chứng từ ghi sổ à
không phải mỗi HD 1 chứng từ ghi sổ đâu bạn,,,,như vậy , nhìu nhìu lắm......cách làm như mình vừa nêu ở trên rùi đó!

Việc trích khấu hao và phân bổ : NỢ 627.641.642.../Có Tk 214 bạn lập riêng 1 chứng từ ghi sổ .ok!
 

yeunu

New Member
Chứng từ ghi sổ được lập theo ngày, mỗi ngày lập một chứng từ ghi sổ cho các hóa đơn đầu vào và CTGS cho hóa đơn đầu ra. VD: ngày 01/02/2010 phát sinh 4 hóa đơn: 2 HD đầu vào , lập 1 CTGS, 2 HD dầu ra lập 1 CTGS riêng. Như vậy, thông thường mỗi HD sẽ lập 1 CTGS riêng, nếu cùng 1 ngày , lập chung trên 1 CTGS.


Chứng từ ghi sổ lập vào thời điểm cuối tháng không phải ghi theo ngày !

Mẫu sổ sách theo Hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ [Excel]
 
Mình cũng đang định hỏi về vấn đề chứng từ ghi sổ này nè, tức là cty của mình đăng ký hình thức chứng từ ghi sổ nhưng theo mình biết thì hình thức này chỉ hay dùng cho các DN có nhiều phát sinh nhưg cty mình thì ít nghề vụ lắm, mình muốn hỏi là mình có thể tập hợp theo năm để làm thành chứng từ ghi sổ được ko. Trước đây thì mình làm theo tháng nhưng ít nghề vụ quá nên mình muốn hỏi xem có thể làm theo năm được ko.
 

bautroicuasao

New Member
Thường , h.thống sổ KT của 1 cty làm theo hình thức chứng từ - ghi sổ (QĐ 48) gồm các loại sau:

- Sổ kế toán tổng hợp:

+ Sổ cái các tài khoản theo hình thức Chứng từ - Ghi sổ.

+ Chứng từ ghi sổ - Số hiệu 01 - TIỀN MẶT.

+ Chứng từ ghi sổ - Số hiệu 02 - TIỀN GỬI NGÂN HÀNG.

+ Chứng từ ghi sổ - Số hiệu 03 - PHẢI THU CỦA KHÁCH HÀNG HÀNG.

+ Chứng từ ghi sổ - Số hiệu 04 - PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN.

+ Chứng từ ghi sổ - Số hiệu 05 - TẠM ỨNG.

+ Chứng từ ghi sổ - Số hiệu 06 - SỔ ĐĂNG KÝ CHỨNG TỪ GHI SỔ.

- Bảng kê Xuất - Nhập - Tồn vật tư.

- Các loại Bảng phân bổ mà Công ty đang dùng gồm: Bảng phân bổ NVL, CCDC; Bảng phân bổ trước lương và BHXH; Bảng tính trích khấu hao TSCĐ.

- Các loại sổ chi tiết:

+ Sổ rõ hơn vật liệu; Thẻ tính giá thành;

+ Sổ rõ hơn tạm ứng;

+ Sổ rõ hơn thanh toán với người mua, người bán;

+ Sổ rõ hơn tiền mặt, trước gửi ngân hàng;

+ Sổ rõ hơn chi phí bán hàng và QLDN;

+ Thẻ tài sản cố định;

+ Sổ rõ hơn thuế GTGT được khấu trừ;

+ Sổ rõ hơn thuế GTGT (TK 3331).


Báo cáo bài viết này
 

miuxinh241

New Member
Chứng từ ghi sổ cần tách ra chứ không phài tất cả Ctừ TIỀN MẶT ghi chung 1 CTGS được, mà phải chứng từ ghi Nợ 1111 lập 1 CTGS, chứng từ ghi Có 1111 , 1 chứng từ ghi sổ khác,...Tương tự, các TK khác cũng vậy.
 

giacubeo

New Member
Ý em , chưa làm thực tế chứng từ ghi sổ tuy nhiên nhớ là khi học không phải Tiền mặt làm 1 cái chứng từ ghi sổ đâu chị???



- Tất cả các nghề vụ liên quan tới đơn thuần là 1 Nợ (hay 1 có )và đối ứng với nó là nhìu có ( hay nhìu nợ ) , làm chung 1 chứng từ ghi sổ............nói dể hiểu hơn ví dụ

-Nợ Tk 111/ Có TK 511. Có 333

-Nợ Tk 111/ CÓ TK 131...138.141....

-Nợ Tk 111/ CÓ TK 112



, trong Th này lập 1 cái chứng ghi sổ nội dung trích yếu là ghi tăng trước mặt do:-' + '- bán hàng thu trước mặt ( giá chưa thuế 511, VAT đầu ra 333) do thu khách hàng....đối ứng gì thu do gì ghi cái nấy....



VÀ tương tự cho phát sinh bên có............và của các tài khoản khác. Lưu ý là phát sinh nào vừa phản ánh ở 1 chứng từ ghi sổ rùi , đương nhiên không phản ánh ở chứng từ ghi sổ khác....ví dụ như trên là Nợ 111/có 112 , vừa lập ở chứng từ ghi sổ tăng trước mặt rùi , khi làm chứng từ ghi sổ mà giảm TGNH sẽ không phản ánh nữa.



TỪ chứng từ ghi sổ có thể vào sổ cái tài khoản được rùi đó bạn
 

Các chủ đề có liên quan khác

Top