nangmoi786

New Member
Điều chỉnh tăng hay giảm vậy bạn ? Lập hoá đơn ghi rõ điều chỉnh tăng/giảm cho hoá đơn (bị sai) số HD12345, ngày 12/12/09, vậy là được rồi.
 
Trường hợp bạn phát hiện những sai sót có thể ảnh hưởng đến số thuế GTGT phải nộp hay số thuế GTGT được khấu trừ bạn làm tờ khai điều chỉnh bổ sung của tháng đó

kèm theo mẫu 01/KHBS và phụ sáu 01-3/GTGT , căn cứ số chênh lệch giữa điều chỉnh và số vừa kê khai trên 01/KHBS đưa vào 01-3/GTGT, tháng sau nếu có làm tờ khai thì đưa con số này vào ngựa 35 hay 37 tùy trường hợp

thân ái
 

Các chủ đề có liên quan khác

Top