Derek

New Member
Năm 2008 cty em lỗ 85triệu và vừa làm kế hoạch chuyển lỗ sang 2009. Vây tất cả người cho em hỏi là phải làm bút toán nào để chuyển số lỗ này sang 2009?

Em định làm bút toán ntn được không?

Nợ 4212 : 85 triệu

Có 4211 : 85 triệu

Em đang dùng file excel NKC 48 để làm sổ sách. vậy bút toán này em ghi nhận ở mục "DATA" và ghi luôn ở ngày 01/01/2009 đúng không?

Mong anh chị chỉ dẫn em. Em Thank nhiều.
 
Em chỉ làm phụ sáu chuyển lỗ trong quyết toán thuế TNDN

Còn trên sổ sách kế toán, 85 triệu đó năm bên Nợ 421 (4212) thì mang tính chất là số lỗ rồi, em bất cần làm bút toán gì cả, nếu năm nay kết quả kinh doanh cól ãi thì số lãi đó nằm bên Có 421 (4211) và trên tài khoản 421 sẽ tự bù trừ nhau thôi
 

nh0kwa0

New Member
Bút toán chuyển lỗ 4211 - 4211 thì làm đầu năm tài chính hay đầu năm dương lịch bạn ạh.

TK 421 bất theo dõi số liệu trùng với quyết toán thuế TNDN được vì lỗ trên quyết toán thuế TNDN chỉ được chuyển tối (nhiều) đa 5 năm trong khi TK 421 trên sổ sáck kế toán phải theo dõi trong suốt quá trình hoạt động của công ty bạn ạh. Đầu các năm tài chính đều làm bút toán kết chuyển 4211 -4212.



Thân!
 
4212 là số lãi, lỗ các năm trước,4211 là số lãi,lỗ năm nay. Người ta đưa ra tài khoản cấp 2 4211 để theo dõi riêng kết quả kinh doanh của năm tài chính hiện tại, vậy đầu năm mình kết chuyển số lãi lỗ các năm trước qua chi vậy?
 

peyeu_200000

New Member
Đầu năm tài chính, kết chuyển lợi nhuận chưa phân phối năm nay sang lợi nhuận chưa phân phối năm trước, ghi:



+ Trường hợp TK 4212 có số dư Có (Lãi), ghi:

Nợ TK 4212 - Lợi nhuận chưa phân phối năm nay

Có TK 4211 - Lợi nhuận chưa phân phối năm trước.



+ Trường hợp TK 4212 có số dư Nợ (Lỗ), ghi:

Nợ TK 4211 - Lợi nhuận chưa phân phối năm trước

Có TK 4212 - Lợi nhuận chưa phân phối năm nay.



Đầu năm tài chính mình kết chuyển lợi nhuận chưa phân phối năm nay sang lợi nhuận chưa phân phối năm trước để trong kỳ có phát sinh: Nợ TK 911/ Có TK 4212 hay Nợ TK 4212/ Có TK 911 thì sẽ có được số dư cuối kỳ của TK 4212 chứ làm gì nữa hả anh?
 

baby_dieuanh

New Member
Sao phải làm vậy betrang, 4211 và 4212 đề là tài khoản con của tài khoản 421 và đó chính là số lãi, lỗ lũy kế hiện tại. Còn 4211 là theo dõi riêng cho năm tài chính hiện tại
 

catcanh122

New Member
Vậy mình làm bút toán này vào ngày 01/1/2009 trong bảng "DATA" ở Phần mềm Excel NKC qđ 48 phải không?
 

khanhkiet8x

New Member

Trích:







Nguyên văn bởi nguyenthu307


Vậy mình làm bút toán này vào ngày 01/1/2009 trong bảng "DATA" ở Phần mềm Excel NKC qđ 48 phải bất betrangxxx?


Bút toán này đầu năm làm là đúng rùi đó
 

Ail

New Member
Khói nhất củ chuối cãi cùn, nếu Dn nào chỉ theo dõi trên 421 mà không theo dõi rõ hơn TK cấp 2 thì nói như khói nhất là ok, còn nếu theo dõi rõ hơn thì hạch toán như bé trang là đúng rồi
 

o0omyluvo0o

New Member

Trích:







Nguyên văn bởi betrangxxx


Bút toán chuyển lỗ 4211 - 4211 thì làm đầu năm tài chính hay đầu năm dương lịch bạn ạh.

TK 421 bất theo dõi số liệu trùng với quyết toán thuế TNDN được vì lỗ trên quyết toán thuế TNDN chỉ được chuyển tối (nhiều) đa 5 năm trong khi TK 421 trên sổ sáck kế toán phải theo dõi trong suốt quá trình hoạt động của công ty bạn ạh. Đầu các năm tài chính đều làm bút toán kết chuyển 4211 -4212.



Thân!


Vậy ngày 1/1/2009 mình làm bút toán kết chuyển này với tổng số lỗ năm trước hay chỉ kết chuyển 1/5 số lỗ đó (vì phụ sáu chuyển lỗ mình đăng ký là trong vòng 5 năm)?
 

Barrak

New Member
sao lại làm khó bé trang thế, làm như bé trang là ok rồi, tại luật kế tóan quy định ý mà. đơn gỉan thế cơ mà.
 

Các chủ đề có liên quan khác

Top