phananhvtc

New Member
Cty em thuê VP, đóng trước 6 tháng một:Ngày 5/10/09 khi nhận hoá đơn bên cho thuê em ĐK:Nợ 242:13.440.000 Nợ 1331: 1.344.000 Có 331: 14.784.000Ngày 9/10/2009 em chuyển trước qua NH để trả ĐK: Nợ 331/Có 1121: 14.784.000Cuối mỗi tháng em phân bổ trước thuê nhà (Pbổ trong 6 tháng)Nợ 6428/Có 242: Số trước = 13.440.000/6 thángEm làm như vậy có đúng không các bác? Cho em xin ý kiến với nhé.
 

tuanmaanh

New Member
Trích:
Nguyên văn bởi mini2129 Cty em thuê VP, đóng trước 6 tháng một:Ngày 5/10/09 khi nhận hoá đơn bên cho thuê em ĐK:Nợ 242:13.440.000 Nợ 1331: 1.344.000 Có 331: 14.784.000Ngày 9/10/2009 em chuyển trước qua NH để trả ĐK: Nợ 331/Có 1121: 14.784.000Cuối mỗi tháng em phân bổ trước thuê nhà (Pbổ trong 6 tháng)Nợ 6428/Có 242: Số trước = 13.440.000/6 thángEm làm như vậy có đúng không các bác? Cho em xin ý kiến với nhé.
" Chỉ hạch toán vào tài khoản 242 những khoản chi phí phát sinh có liên quan đến sxkd trên 1 năm tài chính" như vậy khoản thuê vp chỉ có 6 tháng, bạn nên hạch toán thay bằng tk 142 mới chính xác
 

Arno

New Member
Trích:
Nguyên văn bởi chuteuthoida " Chỉ hạch toán vào tài khoản 242 những khoản chi phí phát sinh có liên quan đến sxkd trên 1 năm tài chính" như vậy khoản thuê vp chỉ có 6 tháng, bạn nên hạch toán thay bằng tk 142 mới chính xác
Ủng hộ ý kiến của bạn. TK 242 chỉ sử dụng cho những phát sinh > 1 năm.
 
Trích:
Nguyên văn bởi chuteuthoida " Chỉ hạch toán vào tài khoản 242 những khoản chi phí phát sinh có liên quan đến sxkd trên 1 năm tài chính" như vậy khoản thuê vp chỉ có 6 tháng, bạn nên hạch toán thay bằng tk 142 mới chính xác
"Dưới 1 năm và trong cùng 1 niên độ thì sử dụng TK 142Dưới 1 năm nhưng qua 2 niên độ thì sử dụng TK 242"Nghiệp vụ trên sử dụng TK 242 là chính xác rồi.
 
Trích:
Nguyên văn bởi phuongmai812 "Dưới 1 năm và trong cùng 1 niên độ thì sử dụng TK 142Dưới 1 năm nhưng qua 2 niên độ thì sử dụng TK 242"Nghiệp vụ trên sử dụng TK 242 là chính xác rồi.
Theo tui thì hạch toán vào TK 142 thì đúng hơn
 

hongthao_vn2001

New Member
Thông thường những CP nào kéo dài qua 2 niên độ kế toán phải hạch toán vào TK242, nhưng trong trường hợp bạn thì mình nghĩ hạch toán TK142 thì đúng hơn, vì nếu hạch toán vào TK 242, sang niên độ sau CP đó trở thành dưới 1 năm lại phải điều chỉnh hạch toán sang TK142Bên mình cũng có trường hợp tương tự như vậy, đến cuối năm kiểm toán bắt điều chỉnh sang ngắn hạn
 
Trích:
Nguyên văn bởi phuongmai812 "Dưới 1 năm và trong cùng 1 niên độ thì sử dụng TK 142Dưới 1 năm nhưng qua 2 niên độ thì sử dụng TK 242"Nghiệp vụ trên sử dụng TK 242 là chính xác rồi.
Đồng ý với ý kiến của bạn!Chi phí của 6 tháng nhưng phát sinh liên quan đến 2 năm tài chính thì sd TK 242 ( ví dụ: từ T.10/09 đến T.3/2010).Nếu 6 tháng trong một năm tài chính thì mới sd TK 142
 

tu_bao

New Member
Trích:
Nguyên văn bởi mini2129 Cty em thuê VP, đóng trước 6 tháng một:Ngày 5/10/09 khi nhận hoá đơn bên cho thuê em ĐK:Nợ 242:13.440.000 Nợ 1331: 1.344.000 Có 331: 14.784.000Ngày 9/10/2009 em chuyển trước qua NH để trả ĐK: Nợ 331/Có 1121: 14.784.000Cuối mỗi tháng em phân bổ trước thuê nhà (Pbổ trong 6 tháng)Nợ 6428/Có 242: Số trước = 13.440.000/6 thángEm làm như vậy có đúng không các bác? Cho em xin ý kiến với nhé.
định khoản như vậy là tương đối ổn chỉ có 242 thay bằng 142 nhá
 
cho em hỏi là trong trường hợp Ngày trên hoá đơn là 10/7, nhg ngày 20/7 người bán mới chuyển hoá đơn cho công ty em, và ngày 24/7 thì làm lệnh thanh toán. Vậy có nhất thiết phải hạch toán qua 331 bất hay có thể Ghi có 112 ngày 24/7 luôn, vì trong phần mềm cho khai báo ngày hạch toán và ngày hoá đơn riêng ạ
 

lovelyemmy_2308

New Member
Thật ra nếu Cty bạn hoạt động SXKH mà chi phí phát sinh trong kỳ tương đối lớn thì bất cần dk vào 242 đâu, bạn có thể hạch toán vào 142 rồi cuối kỳ kết chuyển vào TK 642, 911 để tính KQKD luôn, miễn là bạn cân đối chi phí QLDN đừng vượt mức quy định là được rôi ( 10% )
 

angeloflove3779

New Member
Trích:
Nguyên văn bởi nhienrose mình cũng cùng ý chuyển TK 242 sang TK 142 thì hợp lý hơn
cho mình hỏi chút nữa: tháng 10/2009 cty mình trả trước thuê nhà của 6 tháng tiếp theo, nhưng thời (gian) gian 6 tháng này sẽ từ 11/2009 - 5/2010. Vậy khi nhận Hoá đơn và định khoản mình sẽ phải cho vào TK 242 hay TK 142 vây? mình chưa hiểu rõ mong tất cả người chỉ giúp.+ Nhận Hoá đơn:N 242 (hay 142)N 1331C 331+ Khi thanh toán:N 331C 111/112+ Cuối tháng phân bổ:N 6422 C 242 (hay 142)
 
"Dưới 1 năm và trong cùng 1 niên độ thì sử dụng TK 142Dưới 1 năm nhưng qua 2 niên độ thì sử dụng TK 242", tui ủng hộ ý kiến này.
 

Yves

New Member
Hạch tóan vào 142 bất đúng bạn àh, vì p/s từ thang 10/2009 phân bổ 6 tháng thì đến 03/2010, thì phải hạch toán vào 242. Nếu phân bổ 02 tháng mà vào đúng 12/2009, thì phải sang 01/2010 mới phân bổ hết thì cũng phải hạch toán 242 bạn àh.
 

Các chủ đề có liên quan khác

Top