Cty em KD dịch vụ vận tải quốc tế. Hoá đơn đầu ra đều xuất với thuế suất VAT 0% hết, nhưng có rất nhiều khách hàng thanh toán bằng trước mặt hay không có hợp đồng. Bây giờ em phải làm sao?

Đang rất rầu rĩ...
 

frui_drop

New Member

Trích:







Nguyên văn bởi warm_heart


Cứ nhận trước và cứ xuất hóa đơn.

Không sao hết


Nhưng em đọc thông tư Số 112/2009/TT-BTC thì phải thoả 2 đk là : thanh toán qua ngân hàng và có hợp cùng thì mới được áp dụng thuế suất 0%, nếu không thì phải suất hđ với thuế suất 10%.Không biết em hiểu vậy có sai không?

"Vận tải quốc tế được áp dụng thuế suất 0% phải đáp ứng các điều kiện sau:

- Có hợp cùng vận chuyển hành khách, hành lý, hàng hoá giữa người vận chuyển và người thuê vận chuyển theo chặng quốc tế từ Việt Nam ra nước ngoài hay từ nước ngoài đến Việt Nam theo các hình thức phù hợp với quy định của pháp luật. Đối với vận chuyển hành khách, hợp cùng vận chuyển là vé. Trường hợp hợp cùng vận tải quốc tế bao gồm cả chặng nội đất thì vận tải quốc tế bao gồm cả chặng nội địa. Cơ sở kinh doanh vận tải quốc tế thực hiện theo các quy định của pháp luật về vận tải.

- Có chứng từ thanh toán qua ngân hàng hay các hình thức thanh toán khác được coi là thanh toán qua ngân hàng. Đối với trường hợp vận chuyển hành khách là cá nhân, có chứng từ thanh toán trực tiếp.""
 

Trích:







Nguyên văn bởi mon


Cty em KD dịch vụ vận tải quốc tế. Hoá đơn đầu ra đều xuất với thuế suất VAT 0% hết, nhưng có rất nhiều khách hàng thanh toán bằng trước mặt hay không có hợp đồng. Bây giờ em phải làm sao?

Đang rất rầu rĩ...


Không đủ điều kiện hưởng thuế suất 0% thì phải tính thuế theo thuế suất 10%.

Bây giờ xuất bổ sung 10% thuế GTGT bằng hoá đơn khác để kê khai bổ sung thuế đầu ra. Hoá đơn này lưu tại quyển không xé.

Nếu làm tăng số phải nộp thì đi nộp và tính phạt chậm nộp nhé. Không tính được liên hệ cơ quan thuế để họ tính cho.
 

dieuhien010879

New Member

Trích:







Nguyên văn bởi Mõ làng


Không đủ điều kiện hưởng thuế suất 0% thì phải tính thuế theo thuế suất 10%.

Bây giờ xuất bổ sung 10% thuế GTGT bằng hoá đơn khác để kê khai bổ sung thuế đầu ra. Hoá đơn này lưu tại quyển không xé.

Nếu làm tăng số phải nộp thì đi nộp và tính phạt chậm nộp nhé. Không tính được liên hệ cơ quan thuế để họ tính cho.


Bây giờ em xuất hoá đơn bổ sung 10% VAT nhưng là 10%trên tổng doanh thu 0% em vừa xuất hay 10% trên phần chênh lệch giữa doanh thu và giá vốn - đầu vào 0% mà hãng tàu vừa xuất cho em ạh?
 

racroiso1

New Member

Trích:







Nguyên văn bởi mon


Bây giờ em xuất hoá đơn bổ sung 10% VAT nhưng là 10%trên tổng doanh thu 0% em vừa xuất hay 10% trên phần chênh lệch giữa doanh thu và giá vốn - đầu vào 0% mà hãng tàu vừa xuất cho em ạh?


10% cho cái doanh thu thuế suất GTGt 0% không đủ điều kiện ấy! Chắc cũng kha khá nhỉ, làm cho quốc tế mà!
 

Trích:







Nguyên văn bởi Mõ làng


10% cho cái doanh thu thuế suất GTGt 0% không đủ điều kiện ấy! Chắc cũng kha khá nhỉ, làm cho quốc tế mà!


Anh (chị) ơi, có cái thông tư nào quy định nếu không đủ điều kiện thì phải xuất hoá đơn bổ sung 10% không nhỉ?vì em nghe nói nếu không đủ điều kiện hưởng thuế suất 0% thì chuyển sang không chịu thuế nhưng em không biết thông tư nào nói về điều này.
 

Trích:







Nguyên văn bởi mon


Anh (chị) ơi, có cái thông tư nào quy định nếu không đủ điều kiện thì phải xuất hoá đơn bổ sung 10% không nhỉ?vì em nghe nói nếu không đủ điều kiện hưởng thuế suất 0% thì chuyển sang không chịu thuế nhưng em không biết thông tư nào nói về điều này.


Thông tư 129 vừa quy định các điều kiện để thỏa mãn thuế suất 0%, nếu không đủ điều kiện thì áp theo các khung thuế suất phù hợp với loại hàng đó.
 

Các chủ đề có liên quan khác

Top